索引号 | 011378025/2020-171753 | 分类 | 财政 |
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发布机构 | 市委文明办 | 发文日期 | 2020-12-31 |
文号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
发布日期 | 2020-12-31 | ||
名称 | 原仙桃市精神文明建设指导委员会办公室2019年决算公开 |
原仙桃市精神文明建设指导委员会办公室2019年决算公开
目 录
第一部分 市文明办基本情况及主要职责简介
第二部分 市文明办2019年度部门决算表及情况说明
第三部分 名词解释
附件:市文明办2019年部门决算公开表
2019年部门决算于2020年12月15日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2019年部门决算公开如下:
第一部分 市文明办基本情况及主要职责简介
一、基本情况
因机构改革,仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门于2019年5月整体并入仙桃市委宣传部,不再为独立的一级单位,列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 |
市文明办(机构改革前) | 全额拨款 |
二、主要职责
1.指导全市城乡群众性精神文明建设的组织、协调工作;总结推广我市精神文明建设和群众性精神文明创建活动的先进经验和先进典型。
2.指导全市开展文明城市、文明社区、文明村镇、文明 (系统)、文明单位、文明风景旅游区及农村十星级文明农户的创建活动。
3.会同有关部门抓好军民、警民共建和其他形式的共建活动。
4.贯彻执行市委、市政府以及市建设文明就是指导委员会、市创建全国文明城市领导小组交办的各项工作任务。
5.负责制定全市文明城市创建工作的长远规划、年度计划,检查掌握全市精神文明建设规划及责任目标的贯彻落实。
6.负责仙桃城区文明城市创建工作实施方案的制定,并组织、协调、检查、督办城区各部门、个单位落实;提出对创建工作不落实又整改不到位的部门给予新闻曝光、黄牌警告、经济处罚及纪律处分的建议。
第二部分 市文明办2019年度部门决算表及情况说明
一、市文明办2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:仙桃市精神文明建设指导委员会办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 944,132.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 899,210.01 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 99,106.64 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 944,132.55 | 本年支出合计 | 52 | 998,316.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 54,184.10 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 998,316.65 | 总计 | 56 | 998,316.65 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:仙桃市精神文明建设指导委员会办公室 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 944,132.55 | 944,132.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 845,025.91 | 845,025.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 845,025.91 | 845,025.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 353,804.91 | 353,804.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 491,221.00 | 491,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 99,106.64 | 99,106.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 47,223.04 | 47,223.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47,223.04 | 47,223.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 51,883.60 | 51,883.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 51,883.60 | 51,883.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:仙桃市精神文明建设指导委员会办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 998,316.65 | 507,095.65 | 491,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 899,210.01 | 407,989.01 | 491,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 899,210.01 | 407,989.01 | 491,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 407,989.01 | 407,989.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 491,221.00 | 0.00 | 491,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 99,106.64 | 99,106.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 47,223.04 | 47,223.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47,223.04 | 47,223.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 51,883.60 | 51,883.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 51,883.60 | 51,883.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:仙桃市精神文明建设指导委员会办公室 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 944,132.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 899,210.01 | 899,210.01 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 99,106.64 | 99,106.64 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 944,132.55 | 本年支出合计 | 53 | 998,316.65 | 998,316.65 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 54,184.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54,184.10 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 998,316.65 | 总计 | 58 | 998,316.65 | 998,316.65 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:仙桃市精神文明建设指导委员会办公室 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 998,316.65 | 507,095.65 | 491,221.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 899,210.01 | 407,989.01 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 899,210.01 | 407,989.01 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 407,989.01 | 407,989.01 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 491,221.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 99,106.64 | 99,106.64 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 47,223.04 | 47,223.04 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47,223.04 | 47,223.04 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 51,883.60 | 51,883.60 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 51,883.60 | 51,883.60 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:仙桃市精神文明建设指导委员会办公室 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 419,404.65 | 302 | 商品和服务支出 | 87,691.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 138,077.00 | 30201 | 办公费 | 8,374.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 116,072.00 | 30202 | 印刷费 | 7,428.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 548.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48,183.04 | 30206 | 电费 | 3,252.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27,036.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14,341.93 | 30211 | 差旅费 | 14,534.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37,194.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 13,675.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 38,500.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠予 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 200.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24,150.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15,530.00 | ||||||
人员经费合计 | 419,404.65 | 公用经费合计 | 87,691.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:仙桃市精神文明建设指导委员会办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:仙桃市精神文明建设指导委员会办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
二、关于市文明办2019年度收入支出决算总表情况说明
(一)市文明办2019年度收入总体情况
市文明办2019年度收入总计99.83万元,其中:本年收入合计94.41万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余5.42万元。因只含2019年机构改革前的收支情况,与上年度情况不存在可比性。
(二)市文明办2019年度支出总体情况
支出总计99.83万元,其中:本年支出合计99.83万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。因只含2019年机构改革前的收支情况,与上年度情况不存在可比性。
(三)市文明办2019年度机关运行经费情况
市文明办2019年度机关运行经费50.71万元,包括人员经费41.94万元,公用经费8.77万元。基本支出中:
1、工资福利支出41.94万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保险和其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出8.77万元,主要用于:办公费0.84万元、印刷费0.74万元、水费0.05万元、电费0.33万元、差旅费1.45万元、维护费1.37万元、工会经费0.02万元、其他交通费用2.42万元、其他商品和服务等支出1.55万元。
二、关于市文明办2019年度收入决算情况说明
本年收入合计94.41万元,其中:财政拨款收入94.41万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;
三、关于市文明办2019年度支出决算情况说明
本年支出合计99.83万元,其中:基本支出50.71万元,占 50.80 %;项目支出49.12万元,占49.20%;
四、关于市文明办2019年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
市文明办2019年度财政拨款收入99.83万元,其中本年财政拨款收入94.41万元,年初财政拨款结转结余5.42万元。支出总计99.83万元,因只含2019年机构改革前的收支情况,与上年度情况不存在可比性。
五、关于市文明办2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
市文明办2019年度一般公共预算财政拨款支出99.83万元,其中:基本支出50.71万元,占 50.80 %;项目支出49.12万元,占49.20%;基本支出中:
1、工资福利支出41.94万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保险和其他工资福利等支出。
2、商品和服务支出8.77万元,主要用于:办公费0.84万元、印刷费0.74万元、水费0.05万元、电费0.33万元、差旅费1.45万元、维护费1.37万元、工会经费0.02万元、其他交通费用2.42万元、其他商品和服务等支出1.55万元。
六、关于市文明办2019年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
市文明办“三公”经费2019年决算数为0万元。其中公务接待0万元;公务用车运行费0万元。因公出国人数为0。
八、关于市文明办2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明
市文明办2019年度政府性基金收入为0万元,决算支出0万元。
九、关于市文明办2019年度政府采购情况说明
市文明办2019年度政府采购支出0万元。
十、关于市文明办2019年度国有资产占用情况说明
市文明办2019年度占用国有资产为0。
第三部分 名词解释
一、收入分类
1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出分类
1、基本支出:指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指单位为完成特定工作和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
三、主要支出功能分类科目
1、教育(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。
2、教育(类)职业教育(款):反映各部门举办的职业教育支出。
3、科学技术(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发方面的支出。
4、文化体育与传媒(类)文化(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体和文化文化艺术活动等方面的支出。
5.文化体育与传媒(类)文物(款):反映文物保护和管理等方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。
9、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款):反映旅游业管理与服务方面的支出。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
四、“三公” 经费
纳入财政决算管理的“三公”经费,是指省级部门财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费
机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。