索引号 011378025/2021-25670 分类 财政
发布机构 仙桃市纪委监委 发文日期 2019-01-20
文号 效力状态 有效
发布日期 2019-01-20
名称 仙桃市纪委监委2019年部门预算公开

仙桃市纪委监委2019年部门预算公开

发布时间:2019-01-20 来源:中共仙桃市纪律检查委员会
字号:

仙桃市纪委监委2019年部门预算

          

  

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  仙桃市纪委监委2019年部门预算表格

第三部分  仙桃市纪委监委2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

2019年部门预算于2019年1月22日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2019年部门预算公开如下:

第一部分:部门概况

  一、主要职能:

中共仙桃市纪律检查委员会和仙桃市监察委员会合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

二、部门预算单位构成

市纪委监委包括16个机关行政室部及7个综合派驻纪检监察组

第二部分  市纪委监委2019年部门预算


表十 市纪委监委2019年一般公共预算基本支出表
单位:万元
科目编码科目名称预算数合计人员经费日常公用经费
合计
1,817.14 1,508.02 309.12 
301工资福利支出1,479.60 1,479.60 
30113  住房公积金86.91 86.91 
30199  其他工资福利支出19.30 19.30 
30103  奖金421.50 421.50 
30101  基本工资364.58 364.58 
30111  公务员医疗补助缴费28.97 28.97 
30102  津贴补贴359.67 359.67 
30110  职工基本医疗保险缴费55.60 55.60 
30108  机关事业单位基本养老保险缴费143.07 143.07 
302商品和服务支出309.12 
309.12 
30215  会议费8.80 
8.80 
30228  工会经费14.49 
14.49 
30226  劳务费1.00 
1.00 
30299  其他商品和服务支出49.24 
49.24 
30211  差旅费38.28 
38.28 
30201  办公费16.50 
16.50 
30216  培训费10.86 
10.86 
30239  其他交通费用70.79 
70.79 
30231  公务用车运行维护费59.40 
59.40 
30202  印刷费3.30 
3.30 
30217  公务接待费2.96 
2.96 
30213  维修(护)费8.80 
8.80 
30229  福利费18.11 
18.11 
30207  邮电费6.60 
6.60 
303对个人和家庭的补助28.42 28.42 
30399  其他对个人和家庭的补助28.42 28.42 


第三部分  市纪委监委2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019年,市纪委收入预算为2359.07万元,其中:当年财政拨款收入2359.07万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算2359.07万元,其中:人员支出1508.03万元,公用支出309.11万元,项目支出541.93万元。

二、部门预算收入情况说明

市纪委2019年收入预算2359.07万元,其中:财政拨款收入1937.57万元(含非税收入0万元),占82%;其他收入421.5万元,占18%。

三、部门预算支出情况说明

市纪委2019年支出预算2359.07万元,其中基本支出1817.14万元,占77%;项目支出541.93万元,占23%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市纪委2019年一般公共预算支出预算数2359.07万元,其中基本支出1817.14万元,占77%;项目支出541.93万元,占23%。具体安排情况如下::

1、一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(20111款)行政运行(2011101项)。2019年一般公共预算支出预算数为2129.09万元。主要用于:在职人员工资福利支出、个人和家庭补助支出、商品服务支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加678.47万元,主要原因:监察体制改革后机关人员增加,工资标准调整等因素

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。2019年一般公共预算支出预算数为143.07万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加44.13万元,主要原因:人员增加,工资标准调整后机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

3、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)。2019年一般公共预算支出预算数为86.91万元。主要用于:在职职工住房公积金单位部分支出。此项支出比上年财政拨款预增加6.93万元,主要原因:工资标准调整,公积金核算基数增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1817.14万元,其中人员经费1508.02万元,日常公用经费309.12万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加604.14万元, 主要原因:监察体制改革,人员增加,工资标准调整、机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金支出预算0万元。


七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为62.36万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.96万元,公务用车运行维护费59.4万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2019年预算安排2.96万元。主要用于纪检监察公务活动接待。与年相比支出减少50%,主要原因是:2019年预算支出定员定额标准核算

(三)公务用车购置及运行维护费

  2019年预算安排59.4万元,其中:公务用车运行费59.4万元,监察体制改革后,检察院转隶车辆4台,因公车数量增加,预算支出比上年增加15.84万元

八、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算支出309.12万元。主要用于保障机关正常运转的支出,其中:办公费16.5万元、印刷费3.3万元、邮电费6.6万元、差旅费38.28万元、维修(护)费8.8万元、会议费8.8万元、培训费10.86万元、公务接待费2.96万元、劳务费1.00万元、工会经费14.49万元、公务用车运行维护费59.4万元、福利费18.11万元、公务交通补贴70.79万元、离退休公用支出0.095万元、不可预见费27.14万元、其他商品和服务支出22万元

九、政府采购安排情况说明

2019年政府采购支出总额59.4万元,其中:政府采购服务支出59.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等购买服务方面支出。我们将严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求,严格按程序组织实施政府采购。

十、国有资产占有情况说明

有固定资产2811.16万,在建工程377.23万元,无形资产45.71万元。具体情况如下:1、房屋面积10353㎡,账面价值2020.15万元;2、车辆17辆,其中,应急保障用车17辆,价值313.43万元;3、其他固定资产(通用设备和家具装具用具)价值363.58万元;4、单位价值 50万元以上通用设备 1台(套)。

   十一、重点项目预算绩效目标情况说明

2019年仙桃市纪委监委无重点项目预算。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。


扫一扫在手机上查看当前页面