索引号 011378025/2024-08993 分类 政务公开
发布机构 仙桃市机关事务服务中心 发文日期 2024-01-20
文号 效力状态 有效
发布日期 2024-01-20
名称 仙桃市人民政府办公室2024年度部门预算

仙桃市人民政府办公室2024年度部门预算

发布时间:2024-01-20 来源:仙桃市机关事务服务中心
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目  录

第一部分  市人民政府办公室职责及机构设置情况

(一)主要职能

 (二)机构设置

第二部分  市人民政府办公室2024年部门预算安排情况

(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

2.预算支出及增减变化情况

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

 (二)机关运行经费安排及增减变化情况

(三)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

(四)政府采购预算安排及增减变化情况

(五)国有资产占用及增减变化情况

第三部分   市人民政府办公室2024年预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)重点项目绩效目标

(三)部门整体绩效目标

第四部分  2024市人民政府办公室部门预算公开

(一)2024年收支预算总表

(二)2024年收入预算总表

(三)2024年支出预算总表

(四)2024年财政拨款收支预算总表

(五)2024年一般公共预算支出表

(六)2024年一般公共预算基本支出表

(七)2024年一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年政府性基金预算支出表

(九)2024年项目支出预算表

第五部分  名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

(三)政府采购

(四)财政拨款(补助)收入

(五)其他收入

(六)基本支出

(七)项目支出

2024年部门预算于202413日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2024年部门预算公开如下:

第一部分     单位职责及机构设置情况

一、主要职能

仙桃市人民政府办公室的主要职责是:

(一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(三)研究市政府各部门和各地请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

(四)根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。

(五)督促检查市政府各部门和地方人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。

(六)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志的指示。

)围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

)负责市政府重大活动的组织安排,做好行政事务工作,为市政府领导同志服务,负责联系市政府驻外机构。

)负责市长专线电话管理,及时受理、解决人民群众的诉求。

(十)负责金融领导小组办公室、公务用车、公务用房相关工作。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

仙桃市人民政府办公室设下列内设机构:市人民政府总值班室、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、文书科、人事科、行政科、政务信息科、市人民政府信息中心、产业发展科、农村发展科、社会发展科、金融监管科、市人民政府项目办公室


   第二部分   仙桃市人民政府办公室2024年部门预算安排情况

)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

1.预算收入及增减变化情况

市人民政府办公室2024年收入预算为1427.40万元,其中:当年财政拨款收入1427.40万元,上年结转收入0万元。

2.预算支出及增减变化情况

市人民政府办公室2024年支出预算1427.40万元,其中:人员支出1052.86万元,比上年增加124.69万元,主要是人员调入、正常晋级晋档、职务晋升使工资福利增加,职业年金单位部分做实、退休人员统筹待遇金纳入预算;公用支出129.59万元,比上年增加7.75万元,主要是人员调公用支出增加;项目支出244.95万元,比上年减少0.2万元,主要是资本性支出项目费用降低

3.政府性基金预算收入及增减变化情况

2024年度政府性基金预算收入0万元。

)机关运行经费安排及增减变化情况

市人民政府办公室2024机关运行经费安排为129.59万元,比上年增加7.75万元,主要是在职人员调入,公用经费增加

(三)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024“三公”经费财政拨款预算数为1.56万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.56万元,公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费    
  2024年预算安排0万元。与上年一样主要原因是:无因公出国(境)经费预算。

2.公务接待费

2024年预算安排1.56万元,比上年增加0.76万元,原因是公用支出增加。主要用于相关业务单位来访工作等方面的接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费

 2024年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。

(四)政府采购安排情况说明

2024年我单位政府采购预算为194.95万元,比上年减少1.5万元,主要是落实过紧日子要求,压减一般性开支。

(五)国有资产占用及增减变化情况

截至2023年底,我单位国有资产净值249.69万元,其中:设备净值173.53万元家具用具净值41.86万元无形资产净值34.30万元。比上年增加70.66万元,主要是新增固定资产(公车平台LED屏和数据采集器)。

第三部分   市人民政府办公室2024年预算绩效情况

一、预算绩效管理开展情况

    2024年仙桃市政府办公室实施绩效目标管理的项目:市政府办工作经费、金融领域重点工作、公共服务热线运行经费、重点项目办经费等。

按照2024年预算编制要求,我们合自身工作实际,加大力度推进实施全面预算绩效管理,一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。

二、重点项目绩效目标

2024年我单位无重点项目预算。

三、部门整体绩效目标表

“三公”经费“三公”经费

2024年部门整体绩效目标表

部门(单位)名称

仙桃市人民政府办公室

填报人

陈雯

联系电话

3491048

部门职能概述

(一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。(三)研究市政府各部门和各地请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。(四)根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。(五)督促检查市政府各部门和地方人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。(六)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。(七)围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。(八)负责市政府重大活动的组织安排,做好行政事务工作,为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻外机构。(九)负责市长专线电话管理,及时受理、解决人民群众的诉求。(十)负责金融领导小组办公室、公务用车、公务用房相关工作。(十一)承办上级交办的其他事项。

年度工作任务

1.加强理论学习,筑牢思想根基。深入学习宣传贯彻党的二十大精神,坚持把思想政治建设摆在首位,以党的政治理论武装筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵,不断推动学习型机关建设。
2. 坚持高质高效,当好参谋高手。充分发挥领导“智囊”“智库”职能定位,紧紧围绕市委、市政府领导关心关注的营商环境、四美建设、四水共治等重点工作、重大课题,深入开展调查研究,不断提高看问题的眼力、谋事情的脑力、察民情的听力、走基层的脚力,力求想在领导之先、谋在领导之前,为政府科学决策提供高质量的参谋意见和创造性的工作思路。
3. 坚持规矩规范,当好服务好手。坚持“文不隔夜、事不隔天”,持续提高公文办理效率、规范公文处理程序,切实做到统一公文收发办理渠道、统一行文制度、统一公文收发办理程序、统一公文催办回复、统一公文管理“五个统一”。
4. 坚持精准精细,当好协调能手。充分发挥办公室协调左右、联络各方作用,统筹做好金融、公务用车、办公用房、市长专线等工作,确保各项工作齐头并进、有序推进。
5. 坚持尽职尽责,当好落实强手。认真履行抓落实基本职能,以落实增服务力、靠落实强发展力。规范经济运行调度,全面推行工作项目制、项目清单制、清单公示制、公示督查制、督查奖惩制“五制”管理,建立周调度、月集中、季考核项目推进机制,对项目前期推进、开工建设、投产达效等情况实行全流程监管、全周期督办,全力以赴加快项目建设进度,确保月月有亿元以上项目签约、月月有亿元以上项目开工、月月有亿元以上项目投产。

长期工作目标:(截至2025年)

充分发挥政府政务信息公开的载体和平台作用,定期发布政府领导讲话、相关规章制度和规范性文件,传达贯彻政府决策部署、政策措施等,达到“宣传政策,传递决策,指导工作,促进发展”的目的;优化全市金融发展环境,推动经济金融良性互动发展;进一步加大我市项目建设力度,细化分解全市重点项目建设工作目标任务;争取仙桃市“12345”热线总接听率(除特殊突发情况外)在95%以上。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

指标分类

运行成本8%

公用经费控制

公用经费控制率

≤100%

上年经费控制情况

基本型

在职人员
控制

在职人员控制率

≤100%

编办文件及工资表

基本型

项目支出成本控制

会议费控制率

≤0%

上年财务资料

基本型


变动率

≤0%

上年财务资料

基本型

长期绩效指标

管理效率22%

战略管理

中长期规划
相符性

相符

中长期规划

基本型

工作计划健全性

明确、具体、可操作

工作计划

基本型

预算编制

预算编制科学性

真实、完整、准确

预算编制指南

基本型

资金分配合理性

较为合理

工作计划

基本型

立项规范性

依据充分、符合规定、经过可行性论证

单位制度

创新性

预算调整率

≤0%

上年执行情况

基本型

预算执行

预算执行率

≥90%

上年执行情况

基本型

结转结余率

0%

上年执行情况

基本型

政府采购执行率

≥90%

政府采购制度

基本型

绩效管理

事前绩效评估完成率

100%

绩效管理制度

基本型

绩效目标合理性

基本合理

绩效管理制度

基本型

绩效监控开展率

及时、有效

绩效管理制度

基本型

绩效评价覆盖率

100%

绩效管理制度

基本型

评价结果应用率

100%

绩效管理制度

基本型

资产管理

资产管理制度健全性

制度健全,得到有效执行

资产管理制度

基本型

资产管理规范性

管理规范

资产管理制度

基本型

财务管理

财务管理制度健全性

制度健全

财务管理制度

基本型

会计核算规范性

合规、真实、准确、完整

财务管理制度

基本型

资金使用合规性

资金使用合规,无挪用情况

财务管理制度

基本型

履职效能50%

公共服务热线运行

来话办理完成率

100%

工作计划

创新型

硬件维护覆盖率

100%

工作计划

基本型

金融领域重点工作

媒体报道数量

≥4家

工作计划

基本型

重点项目办工作

项目拉链

1次/季度

工作计划

基本型

政府办工作

公报投递完成率

99%

工作计划

基本型

长期绩效指标

履职效能50%

完成时效性

工作完成及时率

≥90%

工作计划

基本型

质量达标情况

质量达标率

≥90%

工作计划

基本型

实际完成情况

实际完成率

≥90%

工作计划

基本型

重点工作完成情况

重点工作办结率

≥90%

工作计划

创新型

社会效应10%

社会效益

便民服务热线正常运行率

≥90%

工作计划

基本型

经济效益

促进我市项目建设力度率

≥90%

工作计划

基本型

生态效益

单位人均能耗降低

降低

工作计划

创新性

可持续发展能力6%

人才支撑

业务学习与培训完成率

≥90%

学习培训计划

基本型

干部队伍体系建设情况

成效显著

学习培训计划

基本型

高学历、高层次人才储备

成效显著

招聘学习培训计划

基本型

科技支撑

信息化建设

信息化建设成效明显,工作效率提升

本年建设计划

创新性

满意度4%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

上年评议结果

基本型

市直单位满意度

≥95%

上年评议结果

基本型

年度目标:

坚持“文不隔夜、事不隔天”,持续提高公文办理效率、规范公文处理程序,切实做到统一公文收发办理渠道、统一行文制度、统一公文收发办理程序、统一公文催办回复、统一公文管理“五个统一”。坚持精准精细,当好协调能手。充分发挥办公室协调左右、联络各方作用,统筹做好金融、公务用车、办公用房、市长专线等工作,确保各项工作齐头并进、有序推进。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

预期当年实现值

指标值确定依据

指标分类

运行成本8%

公用经费控制

公用经费控制率

≤100%

上年经费控制情况

基本型

在职人员
控制

在职人员控制率

≤100%

编办文件及工资表

基本型

项目支出成本控制

会议费控制率

≤0%

上年财务资料

基本型


变动率

≤0%

上年财务资料

基本型

管理效率22%

战略管理

中长期规划
相符性

相符

中长期规划

基本型

工作计划健全性

明确、具体、可操作

工作计划

基本型

预算编制

预算编制科学性

真实、完整、准确

预算编制指南

基本型

年度绩效指标

管理效率22%

预算编制

资金分配合理性

较为合理

工作计划

基本型

立项规范性

依据充分、符合规定、经过可行性论证

单位制度

创新性

预算调整率

≤0%

上年执行情况

基本型

预算执行

预算执行率

≥90%

上年执行情况

基本型

政府采购执行率

≥90%

政府采购制度

基本型

绩效管理

事前绩效评估完成率

100%

绩效管理制度

基本型

绩效目标合理性

基本合理

绩效管理制度

基本型

绩效监控开展率

及时、有效

绩效管理制度

基本型

绩效评价覆盖率

100%

绩效管理制度

基本型

评价结果应用率

100%

绩效管理制度

基本型

资产管理

资产管理制度健全性

制度健全,得到有效执行

资产管理制度

基本型

资产管理规范性

管理规范

资产管理制度

基本型

财务管理

财务管理制度健全性

制度健全

财务管理制度

基本型

会计核算规范性

合规、真实、准确、完整

财务管理制度

基本型

资金使用合规性

资金使用合规,无挪用情况

财务管理制度

基本型

履职效能50%

公共服务热线运行

来话办理完成率

≥100%

工作计划

创新型

督办考核率

≥100%

工作计划

基本型

金融领域重点工作

媒体报道数量

≥4家

工作计划

基本型

重点项目办工作

项目拉链

1次/季度

工作计划

基本型

政府办工作

公报投递完成率

≥99%

工作计划

基本型

完成时效性

工作完成及时率

≥90%

工作计划

基本型

质量达标情况

质量达标率

≥90%

工作计划

基本型

实际完成情况

实际完成率

≥90%

工作计划

基本型

重点工作完成情况

重点工作办结率

≥90%

工作计划

创新型

年度绩效指标

社会效应10%

社会效益

便民服务热线正常运行率

≥90%

工作计划

基本型

经济效益

促进我市项目建设力度率

≥90%

工作计划

基本型

生态效益

单位人均能耗降低

降低

工作计划

创新性

可持续发展能力6%

人才支撑

业务学习与培训完成率

≥90%

学习培训计划

基本型

干部队伍体系建设情况

成效显著

学习培训计划

基本型

高学历、高层次人才储备

成效显著

招聘学习培训计划

基本型

科技支撑

信息化建设

信息化建设成效明显,工作效率提升

本年建设计划

创新性

满意度4%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

上年评议结果

基本型

市直单位满意度

≥95%

上年评议结果

基本型

第四部分   市人民政府办公室2024年部门预算表

表一      2024年收支预算总表

单位:万元

     

     

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1427.40

一、一般公共服务支出

1173.97

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、文化旅游体育与传媒支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、社会保障和就业支出

167.34

七、上级补助收入

0.00

七、卫生健康支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

九、其他收入

0.00

九、城乡社区支出

0.00



十、农林水支出

0.00



十一、交通运输支出

0.00



十二、资源勘探工业信息等支出

0.00



十三、商业服务业等支出

0.00



十四、金融支出

0.00



十五、援助其他地区支出

0.00



十六、自然资源海洋气象等支出

0.00



十七、住房保障支出

86.09



十八、粮油物资储备支出

0.00



十九、国有资本经营预算支出

0.00



二十、灾害防治及应急管理支出

0.00



廿一、其他支出

0.00



廿二、债务还本支出

0.00



廿三、债务付息支出

0.00



廿四、债务发行费用支出

0.00





本年收入合计

1427.40

本年支出合计

1427.40

上年结转结余

0.00

年终结转结余

0.00

           

1427.40

           

1427.40





备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。



表二2024年收入预算总表

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


经费拨款(补助)

预算内基本建设投资

专项收入拨款

行政事业单位资产收益拨款

其他纳入一般公共预算管理



合计

1427.40

1427.40

1427.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


037

 仙桃市人民政府办公室

1427.40

1427.40

1427.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 037001

 仙桃市人民政府办公室

1427.40

1427.40

1427.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


  


表三   2024年支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合计

1427.40

1182.45

244.95




201

一般公共服务支出

1173.97

929.02

244.95




 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1173.97

929.02

244.95




  2010301

  行政运行

929.02

929.02

0.00




  2010302

  一般行政管理事务

243.20

0.00

243.20




  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.75

0.00

1.75




208

社会保障和就业支出

167.34

167.34

0.00




 20805

 行政事业单位养老支出

167.34

167.34

0.00




  2080501

  行政单位离退休

18.00

18.00

0.00




  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.56

99.56

0.00




  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

49.78

49.78

0.00




221

住房保障支出

86.09

86.09

0.00




 22102

 住房改革支出

86.09

86.09

0.00




  2210201

  住房公积金

86.09

86.09

0.00




表四    2024年财政拨款收支预算总表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1427.40

一、本年支出

1427.40

(一)一般公共预算拨款

1427.40

(一)一般公共服务支出

1173.97

(二)政府性基金预算拨款


(二)公共安全支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)教育支出


二、上年结转


(四)科学技术支出


(一)一般公共预算拨款


(五)文化旅游体育与传媒支出


(二)政府性基金预算拨款


(六)社会保障和就业支出

167.34

(三)国有资本经营预算拨款


(七)卫生健康支出




(八)节能环保支出




(九)城乡社区支出




(十)农林水支出




(十一)交通运输支出




(十二)资源勘探工业信息等支出




(十三)商业服务业等支出




(十四)金融支出




(十五)援助其他地区支出




(十六)自然资源海洋气象等支出




(十七)住房保障支出

86.09



(十八)粮油物资储备支出




(十九)国有资本经营预算支出




(二十)灾害防治及应急管理支出




(廿一)其他支出




(廿二)债务还本支出




(廿三)债务付息支出




(廿四)债务发行费用支出








二、年终结转结余






        

1427.40

        

1427.40

表五    2024年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

1,427.40

1,182.45

1,052.86

129.59

244.95

201

一般公共服务支出

1,173.97

929.02

799.43

129.59

244.95

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1,173.97

929.02

799.43

129.59

244.95

  2010301

  行政运行

929.02

929.02

799.43

129.59

0.00

  2010302

  一般行政管理事务

243.20

0.00

0.00

0.00

243.20

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.75

0.00

0.00

0.00

1.75

208

社会保障和就业支出

167.34

167.34

167.34

0.00

0.00

 20805

 行政事业单位养老支出

167.34

167.34

167.34

0.00

0.00

  2080501

  行政单位离退休

18.00

18.00

18.00

0.00

0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.56

99.56

99.56

0.00

0.00

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

49.78

49.78

49.78

0.00

0.00

221

住房保障支出

86.09

86.09

86.09

0.00

0.00

 22102

 住房改革支出

86.09

86.09

86.09

0.00

0.00

  2210201

  住房公积金

86.09

86.09

86.09

0.00

0.00

表六   2024年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

1182.45

928.17

121.84

301

工资福利支出

1034.86

1034.86

0.00

 30101

 基本工资

278.23

278.23

0.00

 30102

 津贴补贴

212.05

212.05

0.00

 30103

 奖金

227.14

227.14

0.00

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

99.56

99.56

0.00

 30119

 职业年金缴费

49.78

49.78

0.00

 30110

 职工基本医疗保险缴费

74.45

74.45

0.00

 30112

 其他社会保障缴费

6.22

6.22

0.00

 30113

 住房公积金

86.09

86.09

0.00

 30199

 其他工资福利支出

1.33

1.33

0.00

302

商品和服务支出

129.59

0.00

129.59

 30201

 办公费

26.74

0.00

26.74

 30202

 印刷费

0.00

0.00

0.00

 30211

 差旅费

17.25

0.00

17.25

 30213

 维修(护)费

2.00

0.00

2.00

 30217

 公务接待费

1.56

0.00

1.56

 30227

 委托业务费

0.00

0.00

0.00

 30228

 工会经费

9.81

0.00

9.81

 30229

 福利费

12.26

0.00

12.26

 30239

 其他交通费用

45.74

0.00

45.74

 30299

 其他商品和服务支出

14.22

0.00

14.22

303

对个人和家庭的补助

18.00

18.00

0.00

 30302

 退休费

18.00

18.00

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

0.00

0.00

 30902

 办公设备购置

0.00

0.00

0.00

表七2024一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

1.5

表八   2024年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出







表九   2024年项目支出预算表

单位:万元

项目编码

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款补助

预算内基本建设投资

专项收入拨款

行政事业单位资产收益拨款

其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

经费拨款补助

预算内基本建设投资

专项收入拨款

行政事业单位资产收益拨款

其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款




合计



244.95

244.95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


[037001]仙桃市人民政府办公室




244.95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


 22




244.95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


  42900424037Y000000100

资本性支出

[037001]仙桃市人民政府办公室

1.75

1.75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


  42900424037Y000000101

公共服务热线运行经费

[037001]仙桃市人民政府办公室

166

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


  42900424037Y000000102

金融领域重点工作

[037001]仙桃市人民政府办公室

26

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


  42900424037Y000000103

重点项目办工作经费

[037001]仙桃市人民政府办公室

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


  42900424037Y000000104

政府办工作经费

[037001]仙桃市人民政府办公室

31.2

31.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



第五部分     名词解释

(一)机关运行经费:行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(三)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(四)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(五)其他收入:其他收入是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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