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索 引 号: 011378025/2025-06589 信息类别: 其他
发布机构: 郑场镇人民政府 发文日期: 2025-02-20
标 题: 郑场镇政府2025年部门预算公开情况说明
文 号: 效力状态: 有效
郑场镇政府2025年部门预算公开情况说明
发布时间:2025-02-20 15:51 来源:郑场镇人民政府

郑场镇人民政府2025年部门预算公开情况说明

一、郑场镇政府部门职责及机构设置情况

(一)主要职能 

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行乡人民代表大会的决议; 

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作; 

3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算

4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作; 

5.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益; 

6.指导、支持和帮助村民委员会工作; 

7.法律规定的其他职责。 

(二)机构设置

仙桃市郑场镇人民政府为财政全额拨款的一级预算单位,设6个内设机构:党政综合办公室、党建工作办公室经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。郑场镇党委、政府下设3个事业单位:党群服务中心(退役军人服务站)、综合执法中心、农业农村服务中心。

二、郑场镇政府 2025年部门预算安排情况

(一)预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况:2025年本年收入预计为811.08万元,比上年增加166.18万元,增加25.77%。其中,经费拨款811.08万元。

收入增加主要是机构改革之后,单位调入13名转隶人员,转隶人员预算经费增加。

2.预算支出情况:2025年本年支出811.08万元,比上年增加166.18万元,增加25.77%。其中:基本支出811.08万元,占总支出的100.00%;项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为:一般公共服务支出652.61万元,占本年支出80.46%;社会保障和就业支出97.69万元,占本年支出12.04%;住房保障支出60.78万元,占本年支出7.50%。

支出增加原因分析:(1)2025年基本支出比上年增加166.18万元,主要是机构改革之后,单位调入13名转隶人员,转隶人员预算经费增加。

(2)2025年项目支出比上年减少17.98万元,主要2025年无固定资产采购计划。

我单位2025年无政府性基金预算。

(二)机关运行经费及增减变化情况

2025年郑场镇政府运行经费预算总额为92.78万元,与上年相比增加24.56万元。其中,办公费4.9万元,印刷费0.98万元,水费0.49万元,电费3.19万元,邮电费3.43万元,物业管理费1.23万元,差旅费12.74万元,维修(护)费2.94万元,会议费2.21万元,培训费5.27万元,公务接待费1.34万元,工会经费7.03万元,福利费8.78万元,公务用车运行维护6.4万元,其他交通费24.34万元,其他商品和服务支出7.53万元。

(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额7.74万元,比上年预算减少3.06万元。分别如下:

公务接待费1.34万元,比上年增加0.54万元,原因是本年加入13名转隶人员,使得日常公用经费总额增加,而公务接待费按照日常公用经费总额的2%计算,所以公务接待费有所增长

公车购置及运行维护费6.4万元。其中,财政拨款公车运行维护费6.4万元,比上年减少3.6万元,原因是按照仙财预发﹝2024﹞56号文件标准执行,每台公务用车标准32000元。

无因公出国经费。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况

2025年我单位编制政府采购预算0万元,比上年减少17.98万元,原因2025年无固定资产配置计划。

(五)国有资产占用及增减变化情况

2025年郑场镇人民政府共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套)

三、郑场镇政府 2025年预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

郑场镇人民政府高度重视预算绩效管理工作,不断健全部门预算绩效管理制度,严格落实预算绩效管理要求,加强事前绩效评估管理,细化项目绩效目标,完善绩效指标体系,强化绩效运行监控,推动绩效评价结果应用,将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

(二)重点项目绩效目标

2025年无重点项目。

四、2025年郑场镇政府部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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