索引号
011378025/2023-16121
信息类别
财政
发布机构
彭场镇人民政府
发文日期
2023-07-03
文号
效力状态
有效
标题
2023年彭场镇财政预算公示

2023年彭场镇财政预算公示

发布时间:2023-07-03 来源:彭场镇人民政府
字体:

             

    彭场镇2023年一般公共预算收入表






单位:万元
项  目全口径一般公共预算收入上年预算数本年预算数
代码名称全口径一般公共预算收入计划数市级分成比例市级一般公共预算收入市直税收下划比例镇级一般公共预算收入
一、税收收入83808.0780500
53746.780.05226614.10 
10101    增值税66460.9464009.00 67%42886.030.52%21013.13 
10104    企业所得税14120.7613414.00 75%10060.50.52%3336.06 
10105    企业所得税退税



0.52%
10106    个人所得税1105.961067.00 75%800.250.52%265.36 
10107    资源税1.151.00 

0.52%0.99 
10109    城市维护建设税429.54407.00 

0.52%404.88 
10110    房产税638.58606.00 

0.52%602.85 
10111    印花税216.21205.00 

0.52%203.93 
10112    城镇土地使用税667.88633.00 

0.52%629.71 
10113    土地增值税167.05158.00 

0.52%157.18 
10114    车船税





10118    耕地占用税





10119    契税





10120    烟叶税





10121    环境保护税





10199    其他税收收入





二、非税收入





























收入合计83808.0780500
53746.780.05226614.10 
填表说明:一般公共预算收入填报口径参照体制结算镇办分成收入填写







   彭场镇2023年超收奖励预算表
                                                                                单位:万元
镇级一般公共预算收入基数分成收入超收额奖励比例奖励额
26614.18499.882549.9618114.2240%7245.69 


















      彭场镇2023年一般公共预算支出表
                                                                                单位:万元
项   目上年预算数上年执行数预算数
代码名    称金额为上年预算数的%为上年执行数的%
201     一般公共服务322932283364104%104%
20101    人大事务




20102    政协事务




20103政府办公厅(室)及相关机构事务25912590.862720.00 105.00%105.00%
20104    发展与改革事务




20105    统计信息事务




20106    财政事务638637.61644.00 101.00%101.00%
20107    税收事务




20108    审计事务




20109    海关事务




20111    纪检监察事务




20113    商贸事务




20114    知识产权事务




20123    民族事务




20125    港澳台事务




20126    档案事务




20128    民主党派及工商联事务




20129    群众团体事务




20131党委办公厅(室)及相关机构事务




20132    组织事务




20133    宣传事务




20134    统战事务




20135    对外联络事务




20136    其他共产党事务支出




20137    网信事务




20138    市场监督管理事务




20199    其他一般公共服务支出




202     外交支出




20205    对外合作与交流




20299    其他外交支出




203     国防支出




20306    国防动员




20399    其他国防支出




204     公共安全支出




20401    武装警察部队




20402    公安




20403    国家安全




20404    检察




20405    法院




20406    司法




20407    监狱




20408    强制隔离戒毒




20409    国家保密




20410    缉私警察




20499    其他公共安全支出




205     教育支出




20501    教育管理事务




20502    普通教育




20503    职业教育




20504    成人教育




20505    广播电视教育




20506    留学教育




20507    特殊教育




20508    进修及培训




20509    教育费附加安排的支出




20599    其他教育支出




206     科学技术支出




20601    科学技术管理事务




20602    基础研究




20603    应用研究




20604    技术研究与开发




20605    科技条件与服务




20606    社会科学




20607    科学技术普及




20608    科技交流与合作




20609    科技重大项目




20699    其他科学技术支出




207    文化旅游体育与传媒支出




20701    文化和旅游




20702    文物




20703    体育




20706    新闻出版电影




20708    广播电视




20799   其他文化旅游体育与传媒支出




208    社会保障和就业支出646645.97650101.00%101.00%
20801   人力资源和社会保障管理事务




20802    民政管理事务




20804    补充全国社会保障基金




20805    行政事业单位养老支出




20806    企业改革补助




20807    就业补助




20808    抚恤




20809    退役安置




20810    社会福利




20811    残疾人事业




20816    红十字事业




20819    最低生活保障




20820    临时救助




20821    特困人员救助供养




20824 补充道路交通事故社会救助基金




20825    其他生活救助646645.97650.00 101.00%101.00%
20826 财政对基本养老保险基金的补助




20827 财政对其他社会保险基金的补助




20828    退役军人管理事务




20830    财政代缴社会保险费支出




20899    其他社会保障和就业支出




210     卫生健康支出




21001    卫生健康管理事务




21002    公立医院




21003    基层医疗卫生机构




21004    公共卫生




21006    中医药




21007    计划生育事务




21011    行政事业单位医疗




21012 财政对基本医疗保险基金的补助




21013    医疗救助




21014    优抚对象医疗




21015    医疗保障管理事务




21016    老龄卫生健康事务




21099    其他卫生健康支出




211     节能环保支出




21101    环境保护管理事务




21102    环境监测与监察




21103    污染防治




21104    自然生态保护




21105    天然林保护




21106    退耕还林还草




21107    风沙荒漠治理




21108    退牧还草




21109    已垦草原退耕还草




21110    能源节约利用




21111    污染减排




21112    可再生能源




21113    循环经济




21114    能源管理事务




21199    其他节能环保支出




212     城乡社区支出1124911248.7711364101%101%
21201    城乡社区管理事务16071607.041591.00 99.00%99.00%
21202    城乡社区规划与管理16511650.911634.00 99.00%99.00%
21203    城乡社区公共设施57385737.495910.00 103.00%103.00%
21205    城乡社区环境卫生15741573.83155799.00%99.00%
21206    建设市场管理与监督




21299    其他城乡社区支出679679.5672.00 99.00%99.00%
213     农林水支出624623.43630101.00%101.00%
21301    农业农村




21302    林业和草原




21303    水利




21305    巩固脱贫衔接乡村振兴




21307    农村综合改革624623.43630.00 101.00%101.00%
21308    普惠金融发展支出




21309    目标价格补贴




21399    其他农林水支出




214     交通运输支出




21401    公路水路运输




21402    铁路运输




21403    民用航空运输




21405    邮政业支出




21406    车辆购置税支出




21499    其他交通运输支出




215   资源勘探工业信息等支出




21501    资源勘探开发




21502    制造业




21503    建筑业




21505    工业和信息产业监管




21507    国有资产监管




21508   支持中小企业发展和管理支出




21599   其他资源勘探工业信息等支出




216    商业服务业等支出




21602    商业流通事务




21606    涉外发展服务支出




21699    其他商业服务业等支出




217     金融支出




21701    金融部门行政支出




21702    金融部门监管支出




21703    金融发展支出




21704    金融调控支出




21799    其他金融支出




219    援助其他地区支出




21901    一般公共服务




21902    教育




21903    文化旅游体育与传媒




21904    卫生健康




21905    节能环保




21906    农业农村




21907    交通运输




21908    住房保障




21999    其他支出




220自然资源海洋气象等支出




22001    自然资源事务




22005    气象事务




22099  其他自然资源海洋气象等支出




221    住房保障支出




22101    保障性安居工程支出




22102    住房改革支出




22103    城乡社区住宅




222    粮油物资储备支出




22201    粮油物资事务




22203    能源储备




22204    粮油储备




22205    重要商品储备




224    灾害防治及应急管理支出




22401    应急管理事务




22402    消防救援事务




22404    矿山安全




22405    地震事务




22406    自然灾害防治




22407   自然灾害救灾及恢复重建支出




22499   其他灾害防治及应急管理支出




227    预备费




229     其他支出




22902      年初预留




22999      其他支出




231    债务付息支出




23103    地方政府一般债务付息支出












支出合计1574815746.6416008114%
   彭场镇2023年一般公共预算收支平衡表
                                                                                 单位:万元
收入支出
项目上年预算数上年执行数预算数


预算数
金额为上年预算数的%为上年执行数的%
金额为上年预算数的%为上年执行数的%
 镇办分成收入                    2549.96 2549.96 2549.96 100.00%100.00%  本级支出15723.00 15722.53 16008.00 
102%
 超收入基数奖励收入                7685.00 7685.78 7245.69 94.00%
  上解上级支出20.00 20.28 


 固定补贴收入 1232.62 1232.62 1154.83 94.00%
    1.体制上交支出




  1.体制补贴1082.62 1082.62 10[数字].[数字] [数字].[数字]93.00%    2.短收上交支出




  2.重点区域补贴150.00 150.00 150.00 100%100%    3.税收奖励结算上交支出




 结算补助收入407.00 407.56 407.55 100%
    4.其他结算上交20.00 20.28 


 1.专项转移支付收入326.00 326.00 326.00 需在文档中明确具体指代内容.00100%





 2.激励性转移支付收入










 3.调资转移支付收入44.00 44.55 44.55 
100%





 4.单项结算补助收入18.00 18.01 18.00 100%99.00%  专项上解支出24.11 24.11 24.11 100%100%
 5.其他结算补助收入19.00 19.00 19.00 100%100%       1.结算上缴支出










       2.集中镇级农业灌溉水费扣款支出24.11 24.11 24.11 
100%






       3.其他扣款




 上年结余收入1.53 1.53 1.53 100%100%





  调入资金3892.53 3891.00 4674.08 120.00%






 1.政府性基金调入




  调出资金




 2.其他调入










   捐赠收入










    其他收入3894.11 3891.00 4674.08 120.00%
  年终结余1.53 1.53 1.53 1.需在文档中明确具体指代内容1.需在文档中明确具体指代内容 需在文档中明确具体指代内容0%
……






















    收入总计15768.64此处数据可能有误,需确认正确数值16033.64102.00%
支出总计15767.11 15766.92 16032.11 102.00%
    彭场镇2023年一般公共预算支出经济分类表
                     
                                                          单位:万元
项目总计501502503504505506507508509510511512513514599
代码名称机关工资福利支出机关商品和服务支出机关资本性支出(一)机关资本性支出(二)对事业单位经常性补助对事业单位资本性补助对企业对企业资本性支出对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支出债务还本支出转移性支出预备费及预留其他支出
201一般公共服务支出33641989700
500



145




30
202外交支出















203国防支出















204公共安全支出















205教育支出















206科学技术支出















207文化旅游体育与传媒支出















208社会保障和就业支出650







650





210卫生健康支出















211节能环保支出















212城乡社区支出1136422060
10407



5




672
213农林水支出630











630

214交通运输支出















215资源勘探工业信息等支出















216商业服务业等支出















217金融支出















219援助其他地区支出















220自然资源海洋气象等支出















221住房保障支出















222粮油物资储备支出















224灾害防治及应急管理支出















227预备费















229其他支出















230转移性支出















232债务付息支出















233债务发行费用支出















支出总计160082209760
10907



800


630
702


     彭场镇2023年一般公共预算支出“三公”经费预算表
                                                                                  单位:万元
项目名称上年预算数上年执行数预算数
金额为上年预算数的%为上年执行数的%
因公出国(境)费




公务用车购置及运行费小计9.56 9.56 9.50 

公务用车购置费




公务用车运行费9.56 9.56 9.50 99.00%
公务接待费8.32 8.32 8.30 99.00%99.00%
合计17.88 17.88 17.80 

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