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索 引 号: 011378025/2025-03673 信息类别: 其他
发布机构: 胡场镇人民政府 发文日期: 2025-01-26
标 题: 胡场镇人民政府2025年部门预算公开情况说明
文 号: 效力状态: 有效
胡场镇人民政府2025年部门预算公开情况说明
发布时间:2025-01-26 11:13 来源:胡场镇

一、胡场镇人民政府职责及机构设置情况

(一)主要职能

领导本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设,充分发挥党委“龙头”作用,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;仙桃市胡场镇人民政府在镇党委领导下履行相应行政职能

(二)机构设置

1.党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查,负责文电、信息、值班、会务、机要保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作;承担政协委员联络工作。

2.党建工作办公室。落实基层党建工作责任制,统筹辖区内各领域基层党建工作。负责组织、宣传、统战、社会工作、民族宗教、人民武装、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。负责指导基层自治等工作。负责党员教育管理监督和发展党员工作。

3.经济发展办公室。负责统筹落实辖区内经济发展规划,促进城乡经济融合发展,开展流域单元系统治理,增加村(居)民收入。做好辖区内企业信息采集,协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。

4.城乡建设办公室。负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施,做好镇国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作。负责镇、村庄规划区内农村村民住宅用地的审核批准,农村危房改造的组织和管理等相关工作。落实河湖长制、林长制,做好大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染防治等工作。负责人居环境整治、乡村道路建设养护等相关工作。

5.社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务,负责教育、民政、卫生健康、老龄、文化、体育、社会保障、社会救助、志愿服务等管理和服务,协调与社会事务相关的其他工作。

6.平安建设办公室。负责辖区矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。组织开展法制宣传和法律服务、负责社区戒毒、社区矫正等工作。抓好国防教育,落实国防动员有关工作。协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

二、胡场镇人民政府2025年部门预算安排情况

(一)预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年本年收入预计为1167.64万元,比上年增加365.64万元,增加31.31%。其中,经费拨款1167.64万元。

收入增加主要是财政拨款收入增加。

2.预算支出情况:2025年本年支出1167.64万元,比上年增加365.64万元,增加31.31%。其中:基本支出1167.64万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0。本年支出构成为:一般公共服务支出873.17万元,占本年支出74.78%;社会保障和就业支出209.03万元,占本年支出17.9%;住房保障支出85.45,占本年支出7.32

支出增加原因分析:(1)2025年基本支出比上年增加365.64万元,主要是工资福利支出增加。

2)2025年项目支出比上年增加0万元

3. 单位2025年政府性基金预算支出0万元。

机关运行经费及增减变化情况

2025胡场镇人民政府运行经费预算总额为1167.64万元,与上年相比增加365.64万元,增长率为31.31%。增长原因是;其中,办公费6.8万元,印刷费3.98万元,水费0.68万元,电费4.42万元,邮电费4.76万元,物业管理费1.7万元,差旅费17.68万元,维修(护)费4.08万元,会议费3.06万元,培训费7.75万元,公务接待费1.71万元,工会经费10.33万元,福利费12.92万元,公务用车运行维护6.4万元,其他交通费16.1万元,其他商品和服务支出10.62万元。   

(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025“三公”经费财政拨款预算总额8.11万元分别如下:

1.公务接待费1.71万元,比上年增加0.3万元,原因为根据仙桃市日常公用经费预算支出标准核定增加

2.公车购置及运行维护费6.4万元;

3.因公出国经费0万元

(四)政府采购预算安排及增减变化情况

2025年我单位编制政府采购预算106.82万元

(五)国有资产占用及增减变化情况

胡场镇人民政府2025年预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.胡场镇人民政府预算绩效管理工作主要履行全镇绩效评价管理工作,处理好全镇绩效评价相关工作,承担全面实施预算绩效管理有关工作,组织开展好事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价工作。

2.根据市预算绩效管理工作要点相关要求必须开展相关工作,胡场镇人民政府牵头建立财政监督与绩效管理制度机制。负责重大财政政策落实、财经纪律执行、预算管理、会计信息质量、行业执业质量等监督检查工作。承担全面实施预算绩效管理有关工作。牵头组织开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价工作。

(二)重点项目绩效目标

1.2025年预算资金的使用严格按照机关财务管理制度执行,按照审批流程正规使用。

2.涉及绩效评价职能及相关职责即满足资金使用条件,经审核审批后方可使用。各部门要将部门整体绩效目标进行说明,各单位要将重点项目分项目进行绩效说明,并按要求公开。

2025胡场镇人民政府部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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