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索 引 号: 011378025/2025-02916 信息类别: 其他
发布机构: 郭河镇人民政府 发文日期: 2025-01-22
标 题: 郭河镇人民政府2025年部门预算公开情况说明
文 号: 效力状态: 有效
郭河镇人民政府2025年部门预算公开情况说明
发布时间:2025-01-22 17:13 来源:郭河镇人民政府

一、郭河镇人民政府部门职责及机构设置情况

(一)主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国定的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作 ;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企业事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  1. 完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查,负责文电、信息、值班、会务、机要保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作承担政协委员联络工作。

党建工作办公室。落实基层党建工作责任制,统筹辖区内各领域基层党建工作。负责组织、宣传、统战、社会工作,民族宗教、人民武装、人才、机构编制等工作。负责指导工会共青团、妇联等群团工作。负责指导基层自治等工作。负责党员教育管理监督和发展党员工作。

经济发展办公室。负责统筹落实辖区内经济发展规划,促进城乡经济融合发展,开展流域单元系统治理,增加村民收入。做好辖区内企业信息采集,协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。

城乡建设办公室。负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施,做好镇国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作。负责镇、村庄规划区内农村村民住宅用地的审核批准,农村危房改造的组织和管理等相关工作。落实河湖长制、林长制,做好大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染防治等工作。负责人居环境整治、乡村道路建设养护等相关工作。

社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务,负责教育、民政、卫生健康、老龄、文化、体育、社会保障、社会救助、志愿服务等管理和服务,协调与社会事务相关的其他工作。

平安建设办公室。负责辖区矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。组织开展法制宣传和法律服务、负责社区戒毒社区矫正等工作。抓好国防教育,落实国防动员有关工作。协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

二、郭河镇人民政府2025年部门预算安排情况

(一)预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年本年收入预计为839.43万元,比上年增加138.81万元其中,经费拨款839.43万元。

2.预算支出情况:2025年本年支出839.43万元,比上年增加138.81万元,其中:基本支出839.43万元,占总支出的100。本年支出构成为:一般公共服务支出680.99万元,占本年支出81.12%;社会保障和就业支出96.59万元,占本年支出11.5%;住房保障支出61.85万元,占本年支出7.36%。支出增加原因分析:(12025年基本支出比上年增加138.81万元,主要是市直单位机构改革转隶乡镇13人事业编制。

我单位2024年无政府性基金预算支出。

机关运行经费及增减变化情况

2025郭河镇人民政府运行经费预算总额为92.69万元,与上年相比增加7.58万元其中,办公费4.94万元,印刷费0.99万元,水费0.49万元,电费3.21万元,邮电费3.46元,物业管理费1.24万元,差旅费12.85万元,维修(护)费2.97万元,会议费2.22万元,培训费5.7万元,公务接待费1.22万元,工会经费7.6万元,福利费9.54万元,公务用车运行维护6.4万元,其他交通费22.19万元,其他商品和服务支出7.67万元。   

(三)财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额7.62万元,比上年预算减少3.55万元。分别如下:

  1. 公务接待费1.22万元,比上年增加0.05万元,基本持平

  2. 公车购置及运行维护费6.4万元其中,财政拨款公车运行维护费6.4万元比上年减少3.6万元;原因为落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公车运行维护费;

3.因公出国经费0万元。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况

2025年我单位编制政府采购预算0万元,比上年减少2.89万元。

(五)国有资产占用及增减变化情况

郭河镇人民政府2025年预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

2025年按时足额发放干部职工工资福利,保证单位工作正常开展和各项任务的顺利完成,努力建设人民群众满意的政府。

(二)重点项目绩效目标

2025年度无重点项目。

2025郭河镇人民政府部门预算公开表

见附件

五、名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


郭河财政所2025部门预算草案报表.xls


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