仙桃市体育事业发展中心本级2023年度
部门决算(本级)
目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 仙桃市体育事业发展中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 仙桃市体育事业发展中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 仙桃市体育事业发展中心概况
一、部门主要职责
1.组织开展全民健身工作。协调、配合全民健身计划,健全体育公共服务和多元体育服务体系,协调发展社会体育、农民、伤残、民族体育事业。实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质测试工作,推动社会体育指导员队伍建设,举办群众体育活动,开展群众体育竞赛。承办重大体育活动。
2.配合做好青少年竞技体育运动项目布局和体育后备人才培养;配合做好青少年业余体育训练,组队参加省级运动会和年度比赛及其他比赛,组织开展市级青少年体育比赛,协助做好青少年类运动员、裁判员的技术等级管理。
3.培育和发展体育产业。引导、扶持体育产业从业实体发展壮大,培植体育事业经济增长点。协助推广电脑体育彩票和即开型体育彩票发行工作,多种渠道筹集体育事业发展公益金。
4.贯彻落实国家、省、市有关体育健身设施(场馆)扶持政策;负责市本级公共体育设施(场馆)的日常运行、维护。
5.组织开展体育科技研究、应用,推广体育科技成果。
6.组织开展民间体育对外交流活动。
7.承担市体育总会的日常工作。
8.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
市体育事业发展中心本级属事业全额拨款单位,市体育事业发展中心事业编制为12名。内设4个内部机构:办公室、竞赛训练科、群众体育科、体育产业科。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
附注说明:本年度没有财政拨款“三公”经费支出
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1585.18万元。与2022年度相比,收、支总计各减少24075.97万元,下降93.82%,主要原因是:财政拨款收入减少,同时支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计947.77万元,与2022年度相比,收入合计减少24521.05万元,下降96.28%。其中:财政拨款收入905.46万元,占本年收入95.54%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入42.31万元,占本年收入4.46%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1040.82万元,与2022年度相比,支出合计减少23915.36万元,下降95.83%。其中:基本支出153.68万元,占本年支出14.77%;项目支出887.14万元,占本年支出85.23%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1502.36万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少24064.09万元,下降94.12%。主要原因是:财政拨款收入减少,同时支出减少。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入244.55万元,比2022年度决算数减少1747.69万元。减少主要原因是财政拨款收入减少,比2022年度决算数减少24064.09万元。下降主要原因是财政拨款收入减少,同时支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出244.55万元,占本年支出合计的23.50%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1661.23万元,下降87.17%。主要原因是财政拨款收入减少,同时支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出244.55万元,主要用于以下方面:
1.文化旅游体育与传媒(类)支出241.70万元,占98.83%。主要是用于行政运行、运动项目管理、体育竞训、体育训练、体育场馆、群众体育、其他体育支出。
2. 社会保障和就业(类)支出2.48万元,占1.01%。主要用于在职机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。
3.住房保障(类)支出0.16万元,占0.35%。主要用于在职住房公积金中心支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.99万元,支出决算为244.55万元,完成年初预算的119.29%。其中:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算为153.45万元,支出决算为150.83万元,完成年初预算的98.29%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:机关工资福利支出减少。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为30万元,支出决算为73万元,完成年初预算的100%,支出决算数大年初预算数的主要原因群众体育次数增多。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为18.70万元,支出决算为17.87万元,完成年初预算的95.56%,支出决算数大年初预算数的主要原因:
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.48万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的100%。
5.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)年100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出153.68万元,其中:
人员经费137.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费16.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余549.29万元,本年收入660.91万元,本年支出743.65万元,年末结转和结余466.56万元。具体支出情况为:
(一)城乡社区支出(类)。支出决算为115.16万元,主要用于仙桃市城北全民健身中心及仙桃市奥林匹克体育中心项目建设支出。
(二)其他支出(类)。支出决算628.49万元,主要用于仙桃市城北全民健身中心及仙桃市奥林匹克体育中心项目建设支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
说明:本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元,支出决算为0.23万元,完成预算的76.67%。较上年增加0.23万元,增加76.67%。决算数小于预算数的主要原因:本年度压缩了“三公”经费财政拨款支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。与2022年度相比无增减变化情况。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展因公出国(境)工作。
公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与2022年度相比无增减变化情况。
(1)公务用车购置费支出0万元,主要是购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元,主要用于公务用车运行费支出。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.23万元,完成预算的76.67%,较上年增加0.23万元,增加76.67%。决算数小于预算数的主要原因:本年度压缩了“三公”经费财政拨款支出。
外宾接待支出0万元,主要是开展接待外宾来访工作。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0.23万元,接待对象主要是接待国内来访26人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
市体育事业发展中心2023年度机关运行经费支出16.62万元, 比上年决算数增加2.27万元,增加15.82%。主要原因是:为了保运转增加了日常公用经费支出。
其中:办公费1.08万元,与2022年度相比减少0.12万元,减少了0.1%;印刷费0.18万元,与2022年度相比减少了0.14万元,降低0.44%;水电费0.46万元,与2022年度相比增加了0.01万元,增加2.22%;邮电费0.43万元,与2022年度相比减少了0.04万元,减少8.51%;物业管理费0.18万元,与2022年度相比减少了0.16万元,减少47.06%;差旅费2万元,与2022年度相比增加了0.05万元,增加2.56%;维修费0.46万元,与2022年度相比增加了0.01万元,增长2.22%;培训费0.64万元,与2022年度相比增加了0.47万元,增长276.47%;公务招待费0.23万元,与2022年度相比增加了0.23万元,增加100%;劳务费1.18万元,与2022年度相比增加了0.65万元,增加122.64%;工会经费1.16万元,与2022年度相比增加了0.2万元,增长20.83%;福利费1.45万元,与2022年度相比增加了0.25万元,增加20.83%;其他交通费4.32万元,与2022年度相比增加了0.66万元,增加18.03%;其他商品和服务支出2.85万元,与2022年度相比增加了0.18万元,增加6.74%;
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备0台。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金887.14万元,占一般公共预算项目支出总额的85.23%。从评价情况来看,我单位各项工作均正常开展,资金使用取得了较好的效益,资金管理水平得到了进一步的提高。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
1.老体协专项经费自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出指标:一是组织体育活动3次;二是参与体育活动人数19900人次。主要效益指标:老年人身体素质提高率达90%。主要满意度指标:公众满意度达100%。项目基本无偏差。下一步改进措施:一是切实加快预算执行进度,提升资金使用效率督促项目科室加快项目实施进度,切实加大预算执行力度,提高预算资金使用效率,年底确保全部执行完所有的预算指标,全面完成单位年初制定的各项目标任务;二是是密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。若因客观因素未能完成绩效目标,则严格按照市财政绩效目标调整要求,及时调整年初制定的绩效指标,确保绩效目标顺利完成。
2.新全民健身示范工程专项经费自评综述:项目全年预算数为124.91万元,执行数为124.91万元,完成预算100%。主要产出指标:一是建设乡镇运动健身中心、文体广场数量6个;二是验收达标率100%。主要效益指标:全民健身运动普及率稳步提升。主要满意度指标:群众满意度达100%。项目基本无偏差。下一步改进措施:一是提前谋划,将每年场地建设资金纳入当年预算;二是加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制;
3.健身器材专项经费自评综述:项目全年预算数为45.96万元,执行数为45.96万元,完成预算100%。主要产出指标:一是采购健身器材数量100套;二是健身器材验收达标率100%。主要效益指标:参与健身的人数逐年增加。主要满意度指标:群众满意度达100%。项目基本无偏差。下一步改进措施:一是根据每年采购健身器材的数量,在确保合理合规的基础上,对项目预算进行调整;二是根据项目进度及时支付项目进度款;
4.全民健身活动专项经费自评综述:项目全年预算数为289.78万元,执行数为289.78万元,完成预算100%。主要产出指标:一是开展全民健身活动次数5次;二是参加体育活动人数2000人;三是参加国家、省级全民健身活动次数30次。主要效益指标:体育事业影响力逐步提升。主要满意度指标:参与赛事群众满意度达100%。项目基本无偏差。下一步改进措施:一是加强全民健身活动预算管理,将活动资金纳入当年财政预算;二是完善活动资金支付流程,在赛事结束后尽快支付活动资金;三是加强对活动报销的监管,确保报销符合标准。
5.城北全民健身中心专项经费自评综述:项目全年预算数为341.99万元,执行数为341.99万元,完成预算100%。主要产出指标:一是建设健身场馆数量1个;二是场馆验收达标率100%。主要效益指标:群众参与锻炼的积极性和体育事业影响力有所提升。主要满意度指标:来馆健身群众满意度达100%。项目基本无偏差。下一步改进措施:无。
6.机关运行保障专项经费自评综述:项目全年预算数为53.55万元,执行数为39.67万元,完成预算74%。主要产出指标:一是办公人数20人。主要效益指标:一是员工积极性有所提升;二是机关日常工作运行正常。主要满意度指标:员工满意度达100%。项目目标未完成原因为单位内部人员调整,外出培训学习次数减少,部分员工福利回原单位发放。下一步改进措施:一是根据实际情况控制机关运行成本;二是公用支出按标准执行;三是开展相关培训提升员工能力。
7.招商引资项目经费自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为3.4万元,完成预算1.36%。主要产出指标:一是驻点招商4次。二是组织福建商会座谈2次。主要效益指标:一是仙桃知名度有所提高;二是城市经济发展水平提升。主要满意度指标:企业满意度达100%。项目目标未完成原因一是单位人员有限,未能达到驻点天数要求;二是因单位特殊原因,有三个月未安排驻点人员外出招商,市内商务接待相对减少。下一步改进措施:根据实际情况合理安排工作人员驻点招商。
8.资本性支出项目经费自评综述:项目全年预算数为15.95万元,执行数为1.11万元,完成预算6.96%。主要产出指标:一是采购数量2台。二是购置设备验收合格率100%。三是采购计划按时完成率7%;主要效益指标:促进地方经济发展;主要满意度指标:员工满意度达100%。项目目标未完成原因为家具采购任务未按计划执行。下一步改进措施:严格按采购进度执行采购计划。
9.奔跑吧少年项目经费自评综述:项目全年预算数为35万元,执行数为24.69万元,完成预算70.54%。主要产出指标:一是每年举办奔跑吧少年活动数量1次。二是开展青少年体育活动数量30次;三是参加青少年体育活动人次58329人次。四是青少年体育赛事活动和活动任务完成率100%;主要效益指标:一是对青少年体育可持续发展的影响程度提升。主要满意度指标:青少年满意度达100%。项目目标未完成原因是活动开展后,因单位特殊情况,有部分票据未及时报销。下一步改进措施:活动开展后,督促有关科室尽快将所有票据进行整理分类,按程序报销。
10.输送奖励项目经费自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出指标:一是输送人才6人。二是输送人才质量达标;主要效益指标:一是对竞技体育有正向促进作用;二是对全省青少年体育事业发展的影响增加。主要满意度指标:运动员满意度达100%。项目基本无偏差。下一步改进措施:无。
(三)绩效评价结果应用情况。
绩效评价结果至部门决算公开时已经应用的情况:一是进一步做好预算的编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是进一步加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出
第四部分 其他需要说明的情况
2023年度无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)(科目编码2011399):反映2022年“惠动湖北”消费券支出。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)(科目编码2070301):反映在职人员预发奖励性工资。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)(科目编码2070304):反映机关工资福利支出。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)(科目编码2070305):反映机关在职管理人员奖励经费支出。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。(科目编码2070306):反映奔跑吧少年专项支出。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。(科目编码2070307):反映仙桃市城北全民健身中心及仙桃市奥林匹克体育中心专项支出。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。(科目编码2070308):反映群众体育支出。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399):反映其他体育支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。(科目编码2080505):反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。(科目编码2010803):反映仙桃市城北全民健身中心及仙桃市奥林匹克体育中心项目建设支出。
10.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。(科目编码2010201):反映在职公积金缴费支出。
11.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。(科目编码2290402):反映仙桃市城北全民健身中心及仙桃市奥林匹克体育中心项目建设债券支出。
12.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。(科目编码2296003):反映仙桃市城北全民健身中心及仙桃市奥林匹克体育中心项目建设支出。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
无其他专用名词
第六部分 附件
一、2023年度仙桃市体育事业发展中心整体绩效评价自评表
1.整体绩效评价自评
二、2023年度仙桃市体育事业发展中心各项目绩效评价自评表
1.老体协专项
2.新全民健身示范工程
3.健身器材专项
4.全民健身活动专项
5.城北全民健身中心项目
6.机关运行保障项目
7.招商引资专项
8.资本性支出专项
9.奔跑吧少年专项
10.输送奖励专项
一、2023年度仙桃市体育事业发展中心整体绩效评价自评表
附件1
2023年度体育部门整体绩效自评表
填报日期:2024年4月16日
单位名称 | 仙桃市体育事业发展中心(本级) | ||||
基本支出总额 | 153.68万元 | 项目支出总额 | 887.14万元 | ||
年度目标 | (1)举办具有导向性、示范性群众喜闻乐见的群众体育活动。 (2)全面建设和完善公共体育设施,继续推动市奥体中心项目建设,加强全民健身场地设施管理与维护。 (3)做好青少年竞技体育人才培养,开展和参加各级各类青少年体育赛事。 (4)做好公共体育场馆免费低收费开放。 (5)充分激发体育社会组织活力,规范社会体育组织管理。 (6)积极推动体育产业有序发展,壮大体育市场主体。 | ||||
年度 绩效 指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(a) | 实际完成值(b) |
运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 100% | |
在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | ||
项目支出成本 控制 | 会议费控制率 | ≤0% | 0% | ||
变动率 | ≤0% | 0% | |||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 完成中长期规划 | |
工作计划健全性 | 明确、具体、可操作 | 完成工作计划 | |||
预算编制 | 预算编制科学性 | 真实、完整、准确 | 预算依据充分 | ||
预算编制合理性 | 较为合理 | 预算编制指南 | |||
立项规范性 | 依据充分、符合规定、经过可行性论证 | 按单位制度,完成立项申报、审批工作 | |||
预算调整率 | ≤0% | 0% | |||
预算执行 | 预算执行率 | ≥90% | 90% | ||
结转结余率 | 0% | 0 | |||
政府采购执行率 | ≥90% | 90% | |||
非税收入预算完成率 | ≥100% | 100% | |||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | ||
绩效目标合理性 | 基本合理 | 绩效管理制度 | |||
绩效监控开展率 | 及时、有效 | 绩效管理制度 | |||
绩效评价覆盖率 | 100% | 绩效管理制度 | |||
评价结果应用率 | 100% | 绩效管理制度 | |||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全,得到有效执行 | 资产管理制度 | ||
资产管理规范性 | 管理规范 | 资产管理制度 | |||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 财务管理制度 | ||
会计核算规范性 | 合规、真实、准确、完整 | 财务管理制度 | |||
资金使用合规性 | 资金使用合规,无挪用情况 | 财务管理制度 | |||
履职 效能 | 全民健身 | 全民健身场地设施建设 | ≥10个 | ≥10个 | |
全民健身赛事活动开展 | ≥50次 | ≥50次 | |||
承办赛事活动 | 承办省级及以上赛事 | ≥5次 | ≥5次 | ||
体育产业 | 体育产业有序推进 | 稳步发展 | 稳步发展 | ||
后备人才培养 | 运动员输送 | ≥5人 | ≥5人 | ||
快乐体操辅导员培训 | ≥2000人 | ≥2000人 | |||
社会 效应 | 经济效益 | 促进经济发展效益 | 扩大体育产业规模,增加体育产业产值 | 工作计划 | |
社会效益 | 体育事业影响力 | 参加体育活动的人数明显增多,推动形成绿色的生活方式 | 工作计划 | ||
生态效益 | 推动体育运动与自然环境完美融合 | 改善居民生态环境 | 工作计划 | ||
可持 续发 展能 力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 成效显著 | 准备出台的文件 | |
行政管理体制改革成效 | 成效显著 | 准备出台的文件 | |||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | ≥90% | 100% | ||
干部队伍体系建设规划情况 | 成效显著 | 学习培训计划 | |||
高学历、高层次人才 储备率 | 成效显著 | 招聘学习培训计划 | |||
偏差大或目标未完 成原因分析 | 2023年支付都集中在下半年,且因人员变动等原因,部分指标未能及时使用,项目资金未及时支付 | ||||
改进措施及 结果应用方案 | 本次绩效自评后,我单位将对自评中发现的相关问题制定了问题清单和整改措施,对相关问题逐一整改销号,对预算编制工作进行了细化,要求单位内部各科室加强预算管理意识 1.加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。 2.针对预算偏差,在确保合理合规的基础上,对预算项目进行系统内调整。 |
备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
二、2023年度仙桃市体育事业发展中心各项目绩效评价自评表
附件1
2023年度老体协专项经费项目绩效自评表
单位名称:仙桃市体育事业发展中心 填报日期:2024年4月16日
项目名称 | 老体协专项经费 | |||||
主管部门 | 仙桃市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 仙桃市体育事业发展中心 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目R2.市直专项R3.上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目R2.新增性项目□ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目R2.延续性项目□3.一次性项目□ | |||||
预算执行情况 (万元)
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% | |||
年度 绩效 目标1
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值(B) | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 老年人活动成本控制 | 10 | 10 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 组织体育活动 | 3 | 3 | ||
数量指标 | 参加体育活动人数 | 19500 | 19900 | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 老年人身体素质提高率 | 80% | 90% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | 95% | 100% | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 已完成 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 1.支持鼓励老体协开展适合老年人的群体性活动; 2.加强预算管理,对老体协专项支出进行监管。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报。
附件2
2023年度新全民健身示范工程绩效自评表
单位名称:仙桃市体育事业发展中心 填报日期:2024年4月16日
项目名称 | 新全民健身示范工程 | |||||
主管部门 | 仙桃市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 仙桃市体育事业发展中心 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目£2.市直专项R3.上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目£2.新增性项目R | |||||
项目类型 | 1.常年性项目£2.延续性项目£3.一次性项目R | |||||
预算执行情况 (万元)
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 124.91 | 124.91 | 100% | |||
年度 绩效 目标1
· | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值(B) | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 场地建设成本控制 | 124.91 | 124.91 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 建设乡镇运动健身中心、文体广场数量 | 6 | 6 | ||
质量指标 | 验收达标率 | 100% | 100% | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 普及全民健身运动 | 稳步提升 | 提升 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 100% | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 已完成 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 1.提前谋划,将每年场地建设资金纳入当年预算; 2.加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报。
附件3
2023年度健身器材绩效自评表
单位名称:仙桃市体育事业发展中心 填报日期:2024年4月16日
项目名称 | 健身器材 | |||||
主管部门 | 仙桃市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 仙桃市体育事业发展中心 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目£2.市直专项R3.上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目R2.新增性项目R | |||||
项目类型 | 1.常年性项目£2.延续性项目R3.一次性项目£ | |||||
预算执行情况 (万元)
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 45.96 | 45.96 | 100% | |||
年度 绩效 目标1
· | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值(B) | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 健身器材成本控制 | 45.96 | 45.96 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 采购健身器材数量 | 100 | 100 | ||
质量指标 | 验收达标率 | 100% | 100% | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 参与健身的人数 | 逐年增加 | 增加 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 100% | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 已完成 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 1.根据每年采购健身器材的数量,在确保合理合规的基础上,对项目预算进行调整; 2.根据项目进度及时支付项目进度款; |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报。
附件4
2023年度全民健身活动绩效自评表
单位名称:仙桃市体育事业发展中心 填报日期:2024年4月16日
项目名称 | 全民健身活动 | |||||
主管部门 | 仙桃市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 仙桃市体育事业 发展中心 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目£2.市直专项R3.上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目£2.新增性项目R | |||||
项目类型 | 1.常年性项目£2.延续性项目R3.一次性项目£ | |||||
预算执行情况 (万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 289.78 | 289.78 | 100% | |||
年度 绩效 目标1
· | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值(B) | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 活动成本控制 | 289.78 | 289.78 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 开展全民健身活动次数 | 5 | 5 | ||
质量指标 | 参加体育活动人数 | 2000 | 2000 | |||
质量指标 | 赛事有序推进 | 稳步发展 | 稳步发展 | |||
数量指标 | 参加国家、省级全民健身 活动次数 | 30 | 30 | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 体育事业影响力 | 逐步提升 | 95% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 参与赛事群众满意度 | 95% | 100% | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 已完成 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 1.加强全民健身活动预算管理,将活动资金纳入当年财政预算; 2.完善活动资金支付流程,在赛事结束后尽快支付活动资金; 3.加强对活动报销的监管,确保报销符合标准。 |
备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报。
附件5
2023年度城北全民健身中心项目绩效自评表
单位名称:仙桃市体育事业发展中心 填报日期:2024年4月16日
项目名称 | 城北全民健身中心 | |||||
主管部门 | 仙桃市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 仙桃市体育事业发展中心 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目R2.市直专项R3.上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目£2.新增性项目R | |||||
项目类型 | 1.常年性项目£2.延续性项目£3.一次性项目R | |||||
预算执行情况 (万元)
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 341.99 | 341.99 | 100% | |||
年度 绩效 目标1
· | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值(B) | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 场馆建设成本控制 | 341.99 | 341.99 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 建设健身场馆数量 | 1 | 1 | ||
质量指标 | 验收达标率 | 100% | 100% | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 群众参与锻炼的积极性和体育事业影响力 | 有所提升 | 提升 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 来馆健身群众满意度 | 95% | 100% | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 已完成,尾款按期支付 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报。
附件6
2023年度机关运行保障项目绩效自评表
单位名称:仙桃市体育事业发展中心 填报日期:2024年4月16日
项目名称 | 机关运行保障 | |||||
主管部门 | 仙桃市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 仙桃市体育事业发展中心 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目R2.市直专项R3.上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目R2.新增性项目£ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目R2.延续性项目£3.一次性项目£ | |||||
预算执行情况 (万元)
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 53.55 | 39.67 | 74% | |||
年度 绩效 目标1
· | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值(B) | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 公用支出成本 | 53.55 | 39.67 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 办公人数 | 20 | 20 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 员工积极性提升 | 有所提升 | 有所提升 | ||
社会效益指标 | 机关日常工作运行 | 正常 | 正常 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 员工满意度 | 95% | 100% | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 因单位内部人员调整,外出培训学习次数减少,部分员工福利回原单位发放 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 1.根据实际情况控制机关运行成本; 2.公用支出按标准执行; 3.开展相关培训提升员工能力; |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报。
附件7
2023年度招商引资项目绩效自评表
单位名称:仙桃市体育事业发展中心 填报日期:2024年4月16日
项目名称 | 招商引资 | |||||
主管部门 | 仙桃市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 仙桃市体育事业发展中心 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目R2.市直专项□3.上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目R2.新增性项目□ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目R2.延续性项目R3.一次性项目□ | |||||
预算执行情况 (万元)
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 25 | 3.4 | 1.36% | |||
年度 绩效 目标1
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值(B) | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 严格按规定标准支出各项经费 | 25 | 3.4 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 驻点招商次数 | 4 | 4 | ||
数量指标 | 组织福建商会座谈次数 | 2 | 1 | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 仙桃知名度 | 提高 | 提高 | ||
社会效益指标 | 城市经济发展水平 | 提升 | 提升 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 100% | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 1.单位人员有限,未能达到驻点天数要求; 2.单位特殊原因,有三个月未安排驻点人员外出招商,市内商务接待相对减少。 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 根据实际情况合理安排工作人员驻点招商。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报。
附件8
2023年度资本性支出项目绩效自评表
单位名称:仙桃市体育事业发展中心 填报日期:2024年4月16日
项目名称 | 资本性支出 | |||||
主管部门 | 仙桃市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 仙桃市体育事业发展中心 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目R2.市直专项□3.上级专项、转移支付项目□ | |||||
项目属性 | 1.持续性项目£2.新增性项目R | |||||
项目类型 | 1.常年性项目£2.延续性项目R3.一次性项目R | |||||
预算执行情况 (万元)
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 15.95 | 1.11 | 6.96% | |||
年度 绩效 目标1
· | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值(B) | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | 15.95 | 1.11 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 采购数量 | 54 | 2 | ||
质量指标 | 购置设备验收合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 采购计划按时完成率 | 100% | 7% | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 增加 | 增加 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 员工满意度 | 95% | 100% | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 家具采购任务未按计划执行。 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 严格按采购进度执行采购计划 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报。
附件9
2023年度奔跑吧少年项目绩效自评表
单位名称:仙桃市体育事业发展中心 填报日期:2024年4月16日
项目名称 | 奔跑吧少年 | |||||
主管部门 | 仙桃市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 仙桃市体育事业发展中心 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目£2.市直专项□3.上级专项、转移支付项目R | |||||
项目属性 | 1.持续性项目R2.新增性项目£ | |||||
项目类型 | 1.常年性项目£2.延续性项目R3.一次性项目£ | |||||
预算执行情况 (万元)
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 35 | 24.69 | 70.54% | |||
年度 绩效 目标1
· | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值(B) | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 活动成本 | 35 | 24.69 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 每年举办奔跑吧少年活动数量 | 1 | 1 | ||
数量指标 | 开展青少年体育活动数量 | 30 | 30 | |||
数量指标 | 参加青少年活动人次 | ≥50000 | 58329 | |||
质量指标 | 青少年体育赛事活动和活动任务完成率 | 100% | 100% | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 对青少年体育可持续发展的影响程度 | 提升 | 提升 | ||
满意度 指标 | 满意度指标 | 青少年满意度 | 95% | 100% | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 活动开展后,因单位特殊情况,有部分票据未及时报销。 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 活动开展后,督促有关科室尽快将所有票据进行整理分类,按程序报销。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报。
附件10
2023年度输送奖励项目绩效自评表
单位名称:仙桃市体育事业发展中心 填报日期:2024年4月16日
项目名称 | 输送奖励 | |||||
主管部门 | 仙桃市体育事业发展中心 | 项目实施单位 | 仙桃市体育事业发展中心 | |||
项目类别 | 1.部门预算项目£2.市直专项□3.上级专项、转移支付项目R | |||||
项目属性 | 1.持续性项目£2.新增性项目R | |||||
项目类型 | 1.常年性项目R2.延续性项目£3.一次性项目£ | |||||
预算执行情况 (万元)
| 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
年度财政资金总额 | 2 | 2 | 100% | |||
年度 绩效 目标1
· | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值(B) | |
成本 指标 | 经济成本指标 | 奖励成本 | 2 | 2 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 输送人才数量 | 6 | 6 | ||
质量指标 | 输送人才质量 | 达标 | 达标 | |||
效益 指标 | 社会效益指标 | 对竞技体育正向促进作用 | 提升 | 提升 | ||
社会效益指标 | 对全省青少年体育事业发展的影响 | 增加 | ||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 运动员满意度 | 95% | 100% | ||
偏差大或目标 未完成 原因分析 | 无 | |||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报。
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